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宁都县民政局2023年度部门决算

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宁都县民政局2023年度部门决算

   

第一部分宁都县民政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 宁都县民政局概况

一、部门主要职责

宁都县民政局是县政府主管民政工作的职能部门,其主要职责如下:

1)在全县经济社会发展总体规划的框架内,编制全县民政事业发展规划,制订年度工作计划并组织实施。

2)负责全县社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作,并按照管辖权限进行执法监察,承担社会组织信息管理工作,参与指导全县社会组织党建工作。

3)拟订全县社会救助政策和标准,健全城乡社会救助体系建设;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作;协调跨县生活无着落人员的救助工作。

4)依法指导村(居)民自治;指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5)负责乡(镇)行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批;负责行政区域界线的管理;负责行政区域边界争议的调处;负责乡(镇)以上行政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的审核、报批;指导全县地名标志设置和管理工作,推行、公布标准地名的使用;指导全县标准地名资料的编辑和审定、并对收集的地名档案进行整理和鉴定。

6)拟订全县婚姻登记管理规章;指导婚姻服务机构管理工作,推进婚俗改革。

7)拟订全县殡葬管理办法,推进殡葬改革,健全科学文明的殡葬服务体系;管理中心城区殡仪事业,指导殡葬服务机构的管理工作。

8)推进养老服务工作,组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利及特殊困难老年人的救助工作。

9)负责全县民政系统安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

10)实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助、残疾人权益保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11)拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并指导实施;负责福利机构登记、评审和管理;负责县本级和上级有关社会福利资金项目的评审和管理;指导全县居家养老服务工作;组织拟订促进慈善事业发展的相关政策,组织和指导社会捐助工作;负责管理本级福彩公益金。

12)制订全县社会工作、志愿服务政策和志愿者队伍建设标准;制订和组织实施社会工作人才队伍建设的专项规划和政策措施;统筹推进全县社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13)负责或会同相关部门做好全县民政事业经费的监督管理和指导检查。

14)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:

序号

单位名称

预算级次

1

民政局机关(独立核算)

县级

2

民政事务服务中心(非独立核算)     

3

社利福利中心(非独立核算)

4

殡葬管理所(非独立核算)

宁都县民政局(本级)设立 4个内设机构,分别是:办公室、社会救助股、社会福利股、社会事务和基层政权股。             

本部门年末在职人员61人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员3人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:宁都县民政局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

38,060.89

一、一般公共服务支出

32

25.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

14,863.75

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

8.92

八、社会保障和就业支出

39

37,874.50

9

九、卫生健康支出

40

125.40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

44.91

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

14,863.75

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

52,933.56

本年支出合计

58

52,933.56

  使用非财政拨款结余

28

  结余分配                 

59

  年初结转和结余

29

  年末结转和结余                                

60

30

61

总计

31

52,933.56

总计

62

52,933.56

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:宁都县民政局

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

52,933.56

52,924.64

8.92

201

一般公共服务支出

25.00

25.00

20113

商贸事务

25.00

25.00

2011308

招商引资

25.00

25.00

208

社会保障和就业支出

37,874.50

37,865.58

8.92

20802

民政管理事务

748.79

739.87

8.92

2080201

行政运行

516.26

507.34

8.92

2080299

其他民政管理事务支出

232.53

232.53

20805

行政事业单位养老支出

75.03

75.03

2080502

事业单位离退休

13.85

13.85

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.02

53.02

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.15

8.15

20810

社会福利

7,533.94

7,533.94

2081001

儿童福利

774.95

774.95

2081002

老年福利

977.85

977.85

2081004

殡葬

798.46

798.46

2081006

养老服务

3,522.50

3,522.50

2081099

其他社会福利支出

1,460.19

1,460.19

20811

残疾人事业

2,520.55

2,520.55

2081107

残疾人生活和护理补贴

2,520.55

2,520.55

20819

最低生活保障

24,125.53

24,125.53

2081901

城市最低生活保障金支出

1,275.20

1,275.20

2081902

农村最低生活保障金支出

22,850.33

22,850.33

20820

临时救助

122.30

122.30

2082001

临时救助支出

122.30

122.30

20821

特困人员救助供养

1,415.74

1,415.74

2082101

城市特困人员救助供养支出

766.15

766.15

2082102

农村特困人员救助供养支出

649.58

649.58

20899

其他社会保障和就业支出

1,332.62

1,332.62

2089999

其他社会保障和就业支出

1,332.62

1,332.62

210

卫生健康支出

125.40

125.40

21011

行政事业单位医疗

67.40

67.40

2101102

事业单位医疗

67.40

67.40

21016

老龄卫生健康事务

58.00

58.00

2101601

老龄卫生健康事务

58.00

58.00

221

住房保障支出

44.91

44.91

22102

住房改革支出

44.91

44.91

2210201

住房公积金

44.91

44.91

229

其他支出

14,863.75

14,863.75

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

13,672.33

13,672.33

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

13,672.33

13,672.33

22960

彩票公益金安排的支出

1,191.42

1,191.42

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

881.60

881.60

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

84.30

84.30

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

225.52

225.52

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:宁都县民政局

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

52,933.56

544.72

52,388.85

201

一般公共服务支出

25.00

25.00

20113

商贸事务

25.00

25.00

2011308

招商引资

25.00

25.00

208

社会保障和就业支出

37,874.50

432.41

37,442.09

20802

民政管理事务

748.79

365.54

383.26

2080201

行政运行

516.26

365.54

150.73

2080299

其他民政管理事务支出

232.53

232.53

20805

行政事业单位养老支出

75.03

66.87

8.15

2080502

事业单位离退休

13.85

13.85

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.02

53.02

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.15

8.15

20810

社会福利

7,533.94

7,533.94

2081001

儿童福利

774.95

774.95

2081002

老年福利

977.85

977.85

2081004

殡葬

798.46

798.46

2081006

养老服务

3,522.50

3,522.50

2081099

其他社会福利支出

1,460.19

1,460.19

20811

残疾人事业

2,520.55

2,520.55

2081107

残疾人生活和护理补贴

2,520.55

2,520.55

20819

最低生活保障

24,125.53

24,125.53

2081901

城市最低生活保障金支出

1,275.20

1,275.20

2081902

农村最低生活保障金支出

22,850.33

22,850.33

20820

临时救助

122.30

122.30

2082001

临时救助支出

122.30

122.30

20821

特困人员救助供养

1,415.74

1,415.74

2082101

城市特困人员救助供养支出

766.15

766.15

2082102

农村特困人员救助供养支出

649.58

649.58

20899

其他社会保障和就业支出

1,332.62

1,332.62

2089999

其他社会保障和就业支出

1,332.62

1,332.62

210

卫生健康支出

125.40

67.40

58.00

21011

行政事业单位医疗

67.40

67.40

2101102

事业单位医疗

67.40

67.40

21016

老龄卫生健康事务

58.00

58.00

2101601

老龄卫生健康事务

58.00

58.00

221

住房保障支出

44.91

44.91

22102

住房改革支出

44.91

44.91

2210201

住房公积金

44.91

44.91

229

其他支出

14,863.75

14,863.75

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

13,672.33

13,672.33

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

13,672.33

13,672.33

22960

彩票公益金安排的支出

1,191.42

1,191.42

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

881.60

881.60

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

84.30

84.30

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

225.52

225.52

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:宁都县民政局

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

38,060.89

一、一般公共服务支出

33

25.00

25.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

14,863.75

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

37,865.58

37,865.58

9

九、卫生健康支出

41

125.40

125.40

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

44.91

44.91

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

14,863.75

14,863.75

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

52,924.64

本年支出合计

59

52,924.64

38,060.89

14,863.75

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

52,924.64

总计

64

52,924.64

38,060.89

14,863.75

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:宁都县民政局

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

38,060.89

544.72

37,516.17

201

一般公共服务支出

25.00

25.00

20113

商贸事务

25.00

25.00

2011308

招商引资

25.00

25.00

208

社会保障和就业支出

37,865.58

432.41

37,433.17

20802

民政管理事务

739.87

365.54

374.34

2080201

行政运行

507.34

365.54

141.81

2080299

其他民政管理事务支出

232.53

232.53

20805

行政事业单位养老支出

75.03

66.87

8.15

2080502

事业单位离退休

13.85

13.85

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.02

53.02

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.15

8.15

20810

社会福利

7,533.94

7,533.94

2081001

儿童福利

774.95

774.95

2081002

老年福利

977.85

977.85

2081004

殡葬

798.46

798.46

2081006

养老服务

3,522.50

3,522.50

2081099

其他社会福利支出

1,460.19

1,460.19

20811

残疾人事业

2,520.55

2,520.55

2081107

残疾人生活和护理补贴

2,520.55

2,520.55

20819

最低生活保障

24,125.53

24,125.53

2081901

城市最低生活保障金支出

1,275.20

1,275.20

2081902

农村最低生活保障金支出

22,850.33

22,850.33

20820

临时救助

122.30

122.30

2082001

临时救助支出

122.30

122.30

20821

特困人员救助供养

1,415.74

1,415.74

2082101

城市特困人员救助供养支出

766.15

766.15

2082102

农村特困人员救助供养支出

649.58

649.58

20899

其他社会保障和就业支出

1,332.62

1,332.62

2089999

其他社会保障和就业支出

1,332.62

1,332.62

210

卫生健康支出

125.40

67.40

58.00

21011

行政事业单位医疗

67.40

67.40

2101102

事业单位医疗

67.40

67.40

21016

老龄卫生健康事务

58.00

58.00

2101601

老龄卫生健康事务

58.00

58.00

221

住房保障支出

44.91

44.91

22102

住房改革支出

44.91

44.91

2210201

住房公积金

44.91

44.91

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:宁都县民政局

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

492.63

302

商品和服务支出

36.56

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

154.89

30201

  办公费

17.20

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

73.33

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

12.90

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

30107

  绩效工资

86.18

30205

  水费

310

资本性支出

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

52.37

30206

  电费

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

31002

  办公设备购置

30110

  职工基本医疗保险缴费

67.40

30208

  取暖费

5.50

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴款

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

0.65

30211

  差旅费

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

44.91

30212

  因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

15.52

30215

  会议费

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

310111

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

30217

  公务接待费

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补贴

13.85

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

5.41

312

对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

0.51

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

2.01

31203

  政府投资基金股权投资

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

5.92

31204

  费用补贴

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.67

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

  其他商品和服务支出

31299

  其他对企业补助

399

其他支出

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

  其他支出

人员经费合计

508.15

公用支出合计

36.56

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:宁都县民政局

2023年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,863.75

14,863.75

14,863.75

229

其他支出

14,863.75

14,863.75

14,863.75

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

13,672.33

13,672.33

13,672.33

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

13,672.33

13,672.33

13,672.33

22960

彩票公益金安排的支出

1,191.42

1,191.42

1,191.42

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

881.60

881.60

881.60

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

84.30

84.30

84.30

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

225.52

225.52

225.52

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:宁都县民政局

2023年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:宁都县民政局

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

20.00

20.00

8.04

  1.因公出国(境)费

2

  2.公务用车购置及运行维护费

3

5.00

5.00

2.01

    1)公务用车购置费

4

    2)公务用车运行维护费

5

5.00

5.00

2.01

  3.公务接待费

6

15.00

15.00

6.03

    1)国内接待费

7

——

——

6.03

         其中:外事接待费

8

——

——

    2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

1

  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

39

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——

  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

402

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

   2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门:宁都县民政局

2023年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

1

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计52933.56万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计52933.56万元,比上年增加10327.13万元,增长24.24%,主要原因:一是各类民生对象服务生活金提标提补。二是乡镇养老机构体制改革,选调26名优秀干部任敬老院院长、会计。

本年收入的具体构成:财政拨款收入52924.64万元,占99.98%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入8.92万元,占0.02%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计52933.56万元,其中本年支出合计52933.56万元,比上年增加10327.13万元,增长24.24%,主要原因:一是各类民生报务对象生活金提标提补。二是乡镇养老机构体制改革,选调26名优秀干部任敬老院院长、会计;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:保持合理均衡支出,确保预算充分使用。

本年支出的具体构成:基本支出544.72万元,占1.03%;项目支出52388.85万元,占98.97%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数27453.87万元,决算数52924.64万元,完成年初预算的192.78%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数25.00万元,预决算差异主要原因:招商引资经费未纳入年初预算。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数26342.56万元,决算数37865.58万元,完成年初预算的143.74%。预决算差异主要原因:各类民生服务对象补贴标准提升。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数122.40万元,决算数125.40万元,完成年初预算的102.45%。预决算差异主要原因:选调26名优秀干部任敬老院院长、会计。

(四)住房保障支出(类)年初预算数44.91万元,决算数44.91万元,完成年初预算的100.00%。

(五)其他支出(类)年初预算数944.00万元,决算数14863.75万元,完成年初预算的1574.55%。预决算差异主要原因:宁都县城乡养老服务项目部和城乡绿色殡改一体化专债项目和争资争项的上级彩票公益金项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出544.72万元,其中:

(一)工资福利支出492.63万元,比上年增加78.89万元,增长19.07%,主要原因:选调26名优秀干部任乡镇敬老院院长、会计。

(二)商品和服务支出36.56万元,比上年减少150.77万元,下降80.48%,主要原因:牢固树立过紧日子思想,严控一般性支出,精简会议、差旅、培训等活动支出。

(三)对个人和家庭补助支出15.52万元,比上年增加13.78万元,增长792.05%,主要原因:各类民生服务对象补贴标准提升。

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:本单位无此项支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数20.00万元,决算数8.04万元,完成全年预算的40.20%;决算数比上年减少9.45万元,下降54.03%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无因公出国安排。决算数与上年持平,主要原因:无因公出国安排。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无因公出国安排。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数5.00万元,决算数2.01万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无新增车辆安排。决算数与上年持平,主要原因:无新增车辆安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数5.00万元,决算数2.01万元,完成全年预算的40.20%,主要原因:公车运行维护费厉行节约,严格按中央八项规定执行公务用车。决算数比上年减少1.74万元,下降46.33%,主要原因:公车运行维护费厉行节约,严格按中央八项规定执行公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

(三)公务接待费全年预算数15.00万元,决算数6.03万元,完成全年预算的40.18%,主要原因:落实过紧日子要求,压减一般性支出。决算数比上年减少7.71万元,下降56.13%,主要原因:落实过紧日子要求,压减一般性支出。全年国内公务接待39批,累计接待402人次,主要是:各级调研及检查,同级交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出36.56万元,决算数比上年减少150.77万元,下降80.48%,主要原因:落实过紧日子要求,压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额9525.20万元,其中:政府采购货物支出2061.01万元、政府采购工程支出7204.19万元、政府采购服务支出260.00万元。授予中小企业合同金额9525.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额8616.70万元,占授予中小企业合同金额的90.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本部门共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1,其他用车主要是用于救济救助专用车。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目61个全面开展绩效自评,共涉及资金50681.83万元,占项目支出总额的96.74%。其中,57个项目评价结果为“优”,1个项目评价结果为“良”,3个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。   

组织对15个项目开展了部门评价,分别为:建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养资金、农村低保、事实无人抚养儿童、遗体火化补助、高龄老人补助、农村城市特困、城乡特困人员照料补贴、城市低保、孤儿生活补助、经济困难的高龄老年人服务补贴、临时救助、困境儿童补助、老人人身意外伤害保险、敬老院管理人员工资及社保、残疾人补贴。涉及一般公共预算支出10211.89万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,预算执行率为94.84%,部门评价得分为98分,部门预算执行情况优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出38060.89万元,政府性基金预算支出14863.75万元,评价结果为“优”。从评价情况看,部门整体支出情况优秀,能有效发挥资金用途,保障民生实事有效实施。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

为进一步发挥绩效评价对财政资金使用管理的导向和激励作用,深入贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔20198号)《宁都县财政局关于开展2022年度市直部门整体支出绩效评价暨财政再评价工作的通知》等文件精神,促进预算部门强化绩效理念,注重提高部门支出的整体效果和使用效率,充分发挥财政资金在宁都县民政局项目支出中的作用,进一步提升部门绩效水平,对宁都县民政局2023年项目支出进行绩效自评。

一、本部门项目绩效自评基本情况

我局2023年度纳入绩效目标管理项目共计15个。分别是1.建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养补助资金。2.农村低保。3.事实无人抚养儿童。4.遗体火化补助。5.高龄老人补贴。6.农村特困、城市特困。7. 城乡特困人员照料补贴8.城市低保。9. 孤儿生活补助。10. 经济困难的高龄老年人服务补贴。11. 临时救助。12. 困境儿童补助。13. 老人人身意外伤害保险。14.敬老院管理人员工资及社保。15.残疾人补贴。各项目均设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。严格遵守绩效目标编制原则,做到了支出必有效、支出必有责。

二、绩效评价工作开展情况

(一)评价目的和思路

1.评价目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价,对于一个单位或部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机联系,从更加宏观的层面把握单位(部门)的资源配置合理性和资金运用效益,从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题,进而有的放矢地进行改进。

通过了解宁都县民政局的基本情况、预算制定与明细、部门战略目标及组织架构等信息,分析我局资源配置的合理性及目标战略目标完成与履职情况,总结经验做法,找出资金使用和管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效率。

2.评价思路

在获取宁都县民政局职责、工作计划、财务基础数据等基本资料的基础上,按照逻辑分析法独立构建科学的指标体系,形成以指标体系为核心的工作方案。收集全部所需资料后,通过对相关资料的分析,结合往年预算情况,利用指标体系对宁都县民政局部门整体支出情况进行绩效评价。因此,本次部门整体绩效评价将主要按照以下步骤内容开展:

第一,确认当年度部门整体支出的绩效目标。复核并确认部门职能、部门年度工作计划,梳理并确认各项工作任务及要求,在确认工作计划、单位职能及各项工作要求的关联程度的基础上,明确部门整体的绩效目标。

第二,分析确定当年度部门整体支出的评价重点。分类整理部门年度工作计划。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容,分析确定当年整体支出的评价重点。

第三,构建指标体系。按照上述确定的部门职责的履行情况、部门运行的有效情况及部门职能的实现程度三方面构建指标体系。绩效评价结果采用综合评分定级的方法,总分值为100分,绩效评级分优、良、中、差。评价得分高于90分(含90分)的,绩效评级为优;得分在80-90分(含80分)的,绩效评级为良;得分在60-80分(含60分)的,绩效评级为中;得分在60分以下的,绩效评级为差。

(二)评价方法和指标体系

1.评价方法

本次部门整体绩效评价主要采取以下方式:一是座谈访谈,了解资金使用情况、部门重点工作完成情况、存在的主要问题及建议等。二是对单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。通过以上方式全面了解整体支出的基本情况,为评价结论提供依据。三是主要通过查看部门相关数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价,并对《2023年度宁都县民政局部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行评分,最后出具绩效评价报告。

2.指标体系

评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和部门整体支出特点,结合《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》有关要求设置,本次绩效评价指标体系包括部门决策、部门管理、部门产出及部门效益,满分为100分。

(三)评价实施过程

在研读部门资料、领悟文件精神、咨询相关专家的基础上,明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节,顺利完成了本次绩效评价工作。

三、单位自评结果及分析

按县财政局安排部署,2023年我局认真组织开展项目绩效评价工作,按照资金谁使用、谁评价原则,明确绩效自评责任主体,规范工作内容,实现本部门项目绩效全覆盖。总体自评结果如下:

(一)本部门各项目基本完成预期目标,总体评价结果为“优”,其中各类民生资金及时拨付,救助有效,群众满意。有效地保证了民政工作的正常运行。我县由于救助及时,困难群众对各类救助政策都是满意度较高。

(二)绩效考核制度更加完善,民生救助程序更加简化,困难群众得到实惠。加快了新型社会救助体系建设,逐步解决城乡居民生活难问题。

(三)加强宣传,稳步推进。全面落实社会救助制度,依据各种方式积极宣传救助政策。印发宣传手册,把我们的社会救助政策和办事程序在各级宣传栏上墙公示,提高群众知晓率,使广大干部群众进一步了解了社会救助体系建设政策的范围、对象、标准、程序等具体政策内容,推动了社会救助建设工作深入开展。

(四)严格遵守财务审批制度,财务管理进一步规范。近年来,我局财务管理制度日趋健全,执行情况良好,并能定期组织检查,保证制度的有效实施。本局无违反财务管理、财经纪律情况发生,会计核算真实完整,项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金拨付程序规范,资产管理制度健全,定期对资金使用情况进行检查,严格确保项目质量。财务管理按规定执行,符合有关财务会计管理规定,随着财务制度的不断完善,资金使用率也不断提高。

四、项目绩效目标完成情况总体分析

2023年,我局坚持“民政为民、民政爱民”的工作宗旨,致力改善民生、服务大局、加快发展、创新创优、提升服务,取得较好成效。对照年初设定的绩效目标,项目绩效目标总体完成结果达到了“优”的标准。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因:整体绩效监控联动机制执行度不够,导致下达基层资金使用过程发生绩效目标偏离的现象。

    下一步改进措施:加强绩效目标的刚性约束,建立绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效自评结果拟应用,开展预算绩效管理所形成的绩效目标、绩效自评、绩效评价等信息,采取反馈整改、与预算挂钩、激励约束等方式,对于绩效考核不合格的项目适度减少预算,以提高预算资金使用效益。将评价结果纳入各部门工作目标考核范畴,并作为重要依据。对因主观原因导致当年绩效管理工作不力,绩效执行及评价结果较差的主要责任人进行问责。

(二)我局绩效自评结果根据文件要求接受同级财政监督,及时发现绩效管理过程产生的问题,并进行反馈整改。自评结果及时进行公开,由相关股室统一在政府政务公开网站公开,接受社会和民众监督。

项目支出绩效自评表详见附件1

(三)部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件2-3

第四部分名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

九、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

十、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

十一、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十二、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

十三、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

十四、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

详见附件2



附件1;2023年决算公开

附件2:2023年农村低保资金部门评价报告

附件3:2023年残疾人两项补贴资金部门评价报告

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