宁都县应急管理局单位2025年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宁都县应急管理局单位概况
一、单位主要职责
宁都县应急管理局是县政府主管应急管理工作的工作部门,为正科级。主要职责是:
(一)负责应急管理工作,指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规,拟订我县应急管理、安全生产等方针政策,组织编制我县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织学习宣传贯彻国家、省、市相关法律法规,起草有关制度和规范性文件,组织制订相关规程和标准并监督实施。
(三)指导应急预案体系建设,落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立我县统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法依规统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推动指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,按规定权限管理国家、省、市、县综合性应急救援队伍,指导各乡镇及社会应急救援力量建设。
(八)负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。防范因生产安全事故引发环境污染事件。
(十三)依法依规组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理方面的区域交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。
(十五)制订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发改委、县农业农村局、县商务局、县粮食流通服务中心等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作,组织开展对县属企业及驻县中央企业、省属、市属企业的执法检查,组织开展对安全生产重点企业的执法检查。
(十八)负责贯彻落实防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准,监督管理地震灾害防治工作,会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。
(二十)转变职能。
县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救相结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾情预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚持遏制重特大安全事故。
二、机构设置及人员情况
2025年宁都县应急管理局内设处室4个,包括:办公室、危化股、矿山股、综合协调股。
编制人数小计52人,其中:行政编制人数12人,全部补助事业编制人数40人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计44人,其中:在职人数小计44人,行政在职人数11人,全部补助事业在职人数32人,部分补助事业在职人数1人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,遗属人数1人。
第二部分 单位2025年单位预算表
(详见附表)
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年宁都县应急管理局收入预算总额为 1272.45 万元,较上年预算安排减少 791.92 万元,其中财政拨款收入 1122.45 万元,较上 2024年预算安排增加57.08 万元;教育收费资金收入 0 万 元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业收入 0 万 元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收 入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;附属单 位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万 元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)
万元;其他收入 150 万元,较上年预算安排减少
849 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 (减少) 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预
算安排增加(减少) 0 万元。
(二)支出预算情况
2025年宁都县应急管理局支出预算总额为 1272.45 万元,较上年预算安排减少 791.72 万元; 其中:
按支出项目类别划分: 基本支出 1012.45 万元,较上年预算安排增加 57.08 万元;其中:工资福利支出 980.28 万元, 商品和服务支出 29.02 万元,对个人和家庭的补助 3.15 万元, 资本性支出 0 万元;项目支出 260 万元,较上年预算安排减少 849 万元;其中:工资福利支出 万元,商品和服务支出 万元,对个人和家庭的补助 万元,债务利息及费用支出 万元,资本性支出(基本建设) 万 元,资本性支出 万元,对企业补助 万元,其他支出 150 万元。
按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 0 万元,较 上年预算安排增加 371.35 万元;国防支出 0 万元,较 上年预算安排增加(减少) 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 0 万 元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;文化旅游体育 与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万 元;社会保障和就业支出 62.38 万元,较上年预算安排增加2.89 万元;卫生健康支出 157.11 万元,较上年预算安排增加113.5 万元;节能环保支出 万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;城乡社区支出 万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;农林水支出 万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;交通运输支出 万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;资源勘探工业信息等支出 万元,较上年预算安排 增加(减少) 万元;商业服务业等支出 万元,较上年 预算安排增加(减少) 万元;金融支出 万元,较上年 预算安排增加(减少) 万元;自然资源海洋气象等支出
万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;住房保障支出55.31万元,较上年预算安排增加 1.79 万元;粮油物资储备支出 万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;灾 害防治及应急管理支出 847.67 万元,较上年预算安排增加310.27 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 980.28 万元,较上年 预算安排增加 64.4 万元;商品和服务支出 29.02 万元, 较上年预算安排减少 8.3 万元;对个人和家庭的补助 3.15 万元,较上年预算安排增加 0.98 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万 元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增 加(减少) 0 万元;资本性支出 万元,较上年预算安 排增加(减少) 0 万元;对企业补助(基本建设) 0 万 元,较上年预算安排增加(减少) 万元; 对企业补助
万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年宁都县应急管理局财政拨款支出预算总额 1122.45 万元,较上年预算安排增加 57.08 万元;
按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 0 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出万元,社会保障和就业支出 62.38 万元,卫生健康支出 157.11 万元,节能环保支出 万元,城乡社区支出 万元,农林水 支出 万元,交通运输支出 万元,资源勘探工业信息 等支出 万元,商业服务业等支出 万元,金融支出
万元, 自然资源海洋气象等支出 万元,住房保障支出 55.31 万元,粮油物资储备支出 万元,灾害防治及应急管理支出 847.67 万元,其他支出 万元。
按支出项目类别划分: 基本支出 1012.45 万元,较上年预算 安排增加 57.08 万元;其中:工资福利支出 980.28 万元, 商品和服务支出 29.02 万元,对个人和家庭的补助 3.15 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 110 万元,较上年预算安排 增加(减少) 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品 和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务 利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万 元,资本性支出 0 万元,对企业补助 万元,其他支出 万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年宁都县应急管理局单位机关运行费预算 29.02 万元, 2024预算减少 8.3 万元,增长(下降) 28 %。
(七)政府采购情况
政府采购工程预算0万元
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年(上年)9月30日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间),单位共有车辆 8 辆,其中:一般公务用车实有数 8 辆。
2025年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位
价值200万元以上大型设备具体为: 。
(为“ 0”的内容也应保留,如 “单位共有车辆 0 辆”)
(九)安全生产工作经费项目情况说明
依据宁府办抄字〔2023〕64号《关于解决政府购买安全生产服务经费并纳入年度预算的抄告》设立本项目,项目资金110万元主要用于执法检查费用、开展安全生产隐患排查、安全生产会议费、聘请第三方开展安全风险评估等。
二、2025年 “三公” 经费预算情况说明
2025年宁都县应急管理局单位为"三公"经费财政拨款安排 35 万元,其中:
因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 无 。
公务接待费 15 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务用车运行维护费 20 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 无 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
( 一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
( 二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列**年(上年)全部结转和 结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余
资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际,参照《**年政府收支分类科目》的规范说明
进行解释。
三、相关专业名词
( 一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单 位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
( 二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公
务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)
支出。











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