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宁都县应急处突(救援)大队2025年单位预算

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宁都县应急处突(救援)大队2025年单位预算

    

第一部分  宁都县应急处突(救援)大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2025年单位预算表宁都县应

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 宁都县应急处突(救援)大队概况

一、单位主要职责

宁都县应急处突(救援)大队成立于2011年,为宁都县应急管理局所属全额拨款事业单位,机构规格股级,业务工作由宁都县公安局负责管理使用。

(一)治安巡防,负责协助公安机关开展城区范围内的治安巡逻防控工作,打造“1.3.5”分钟快反圈、网格化巡逻圈、扁平化指挥调度机制,全力维护社会治安稳定

(二)维稳处突,实施准军事化管理,24小时值班备勤,时刻准备着应对处置暴力恐怖主义袭击、个人极端暴力行为、医闹、事闹、闹访等引发的非法聚众闹事行为,协助主管部门合理、合法妥善处置及严厉打击各类暴力突发事件

(三)抢险救援,接受上级部门调度,积极参加洪涝、地震、山体滑坡、森林火灾、重特大交通事故、重特大安全事故、溺水、失踪等抢险救援任务

(四)留置看护,接受县、市两级留置看护工作任务,保障县、市纪委、监委办案提供5支留置看护队伍,确保留置看护工作正常开展

(五)安全警卫,为我县高考、中考、大型文体活动、庆典活动、上级检查、视察等重大活动提供警卫、安保服务,确保重大活动期间有序开展,预防重大活动期间突发各类事件

(六)其他县委、县政府布置的中心工作,接受县委、县政府、县公安局部署的其他中心工作,全力配合开展社会治安治理、疫情防控、乡村振兴、环境整治、禁燃禁售、招商引资等重要工作,为我县经济建设保驾护航。

二、机构设置及人员情况

本单位设无内设机构。

单位年末在职人员10人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员171人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分宁都县应急处突(救援)大队

2025年单位预算表

(详见附表)

2025年市县部门预算公开表应急处突

第三部分宁都县应急处突(救援)大队

2025单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明


(一)收入预算情况

2025年单位收入预算总额为299.57万元,较上年预算安排增加(2.4万元,其中财政拨款收入299.57万元,较上年预算安排增加  2.4  万元;教育收费资金收入  0 ,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收0    万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)    元;上级补助收入   0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;其他收入  200万元,较上年预算安排增加90万元;使用非财政拨款结余    万元,较上年预算安排增加(减少)    万元;上年结转(结余)    万元,较上年预

算安排增加(减少)    万元。

(二)支出预算情况

2025单位支出预算总额为  299.57  万元,较上年预算安排

增加2.4万元; 其中:增加了人员工资及五险一金。

按支出项目类别划分: 基本支出  112.07  万元,较上年预算安排增加(减少)2.4万元;其中:工资福利支出105.98万元,商品和服务支出6.09万元,对个人和家庭的补助  0  万元,资本性支出0万元;。项目支出  0  万元,较上年预算安排增加  2.4  万元;其中:工资福利支出  1.31  万元,商品和服务支出  1.09  万元,对个人和家庭的补助0万元,债务


利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出

万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出371.35万元,较上年预算安排(减少)  371.35万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出52,较上年预算安排52(减少)0万元;教育支出0,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0;社会保障和就业支出万元,较上年预算安排增加(减少)万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出  0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出

万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;粮油物资储


备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减

少)0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出105.98万元,较上年预算安排增加1.31万元;商品和服务支出6.08万元,较上年预算安排增加(减少)1.09万元;对个人和家庭的补0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0  元;资本性支出(基本建设)  0万元,较上年预算安排增加(减少)  0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助(基本建设)0  ,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对社会保险基金补助  0万元,较上年预算安排增加(减少)0  万元;

其他支出  0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025单位财政拨款支出预算总额299.57万元,较上年预

算安排增加2.4万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出371.35万元,国防支出     万元,公共安全支出52万元,教育支出

万元,科学技术支出    万元,文化旅游体育与传媒支出


万元,社会保障和就业支出    万元,卫生健康支出    ,节能环保支出    万元,城乡社区支出    万元,农林水支出    万元,交通运输支出    万元,资源勘探工业信息等支出    万元,商业服务业等支出    万元,金融支出万元,自然资源海洋气象等支出    万元,住房保障支出万元,粮油物资储备支出    万元,灾害防治及应急管理支

    万元,其他支出    万元。

按支出项目类别划分: 按支出项目类别划分: 基本支出  112.07  万元,较上年预算安排增加(减少)2.4万元;其中:工资福利支出105.98万元,商品和服务支出6.09万元,对个人和家庭的补助  0  万元,资本性支出0万元;。项目支出  0  万元,较上年预算安排增加  2.4  万元;其中:工资福利支出  1.31  万元,商品和服务支出  1.09  万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出    万元,资本性支出(基本建设)    ,资本性支出    万元,对企业补助    万元,其他支出

万元。

2025单位政府性基金收入预算为0万元,支出预算

0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

(如两年度预算均无相应支出,则说明“本单位没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出)


(五)国有资本经营情况

2025单位国有资本经营收入预算为  0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0

元。

(如两年度预算均无相应支出,则说明“本单位没有使

用国有资本经营预算拨款安排的支出)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算    万元,**年(上年)预

算增加(减少)    万元,增长(下降)    %。

(如两年度预算均无相应支出,则说明“本单位非行政

参公单位,无机关运行经费”)

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额    万元,其中: 政府采购货物预算    万元, 政府采购工程预算    万元,

政府采购服务预算    万元。

(为0”的内容也应保留,“政府采购工程预算0

万元

(八)国有资产占有使用情况

截至  年(上年)930日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间), 单位共有车辆    ,其中:一般

公务用车实有数  0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位


价值200万元以上大型设备具体为:                   

(为0”的内容也应保留,“单位共有车辆0

(九)xx项目情况说明

1)项目概述

2)立项依据

3)实施主体

4)实施方案

5)实施周期

6)年度预算安排

(如果本单位没有项目,请说明“本单位本年度未安排

项目

二、2025“三公经费预算情况说明

2025单位为"三公"经费财政拨款安排  15  万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)  0  万元,

主要原因是:没有因公出国  

公务接待费  0  万元,比上年增(减)  0  万元,主要

原因是:  没有公务接待   

公务用车运行维护费  15  万元,比上年增(减)15

元,主要原因是:因为之前从未预算三公经费给我单位

公务用车购置    万元,比上年增(减)    万元,主

要原因是:      


(增减变化为0的也请填写,并在主要原因说明与上年安排保持一致

第四部分   名词解释

一、收入科目

一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列**年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《**年政府收支分类科目》的规范说明

进行解释。

三、相关专业名词

一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公  出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、


维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

支出。


填报单位:



单位收入总表


填报单位:



财政拨款收支总表



一般公共预算支出表


填报单位:

单位:万元


支出功能分类科目

**年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

203

国防支出

**

****

204

公共安全支出

**

****

205

教育支出

**

****

206

科学技术支出

**

****

207

文化旅游体育与传媒支出

**

****

208

社会保障和就业支出

**

****

210

卫生健康支出

**

****

211

节能环保支出

**

****

212

城乡社区支出






财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公经费支出

单位:万元


单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行 维护费

公务用车购置

小计

一般公务出国(境)费

高等院校和科研院

所学术交流合作出

国(境)费

**

**

1

2

3

4

5

6

7


注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:                                                                                                                           单位:万元

支出功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

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