宁都县应急处突(救援)大队2025年单位预算
目 录
第一部分 宁都县应急处突(救援)大队概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年单位预算表宁都县应
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年 “ 三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县应急处突(救援)大队概况
一、单位主要职责
宁都县应急处突(救援)大队成立于2011年,为宁都县应急管理局所属全额拨款事业单位,机构规格股级,业务工作由宁都县公安局负责管理使用。
(一)治安巡防,负责协助公安机关开展城区范围内的治安巡逻防控工作,打造“1.3.5”分钟快反圈、网格化巡逻圈、扁平化指挥调度机制,全力维护社会治安稳定。
(二)维稳处突,实施准军事化管理,24小时值班备勤,时刻准备着应对处置暴力恐怖主义袭击、个人极端暴力行为、医闹、事闹、闹访等引发的非法聚众闹事行为,协助主管部门合理、合法妥善处置及严厉打击各类暴力突发事件。
(三)抢险救援,接受上级部门调度,积极参加洪涝、地震、山体滑坡、森林火灾、重特大交通事故、重特大安全事故、溺水、失踪等抢险救援任务。
(四)留置看护,接受县、市两级留置看护工作任务,保障县、市纪委、监委办案提供5支留置看护队伍,确保留置看护工作正常开展。
(五)安全警卫,为我县高考、中考、大型文体活动、庆典活动、上级检查、视察等重大活动提供警卫、安保服务,确保重大活动期间有序开展,预防重大活动期间突发各类事件。
(六)其他县委、县政府布置的中心工作,接受县委、县政府、县公安局部署的其他中心工作,全力配合开展社会治安治理、疫情防控、乡村振兴、环境整治、禁燃禁售、招商引资等重要工作,为我县经济建设保驾护航。
二、机构设置及人员情况
本单位设无内设机构。
本单位年末在职人员10人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员171人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 宁都县应急处突(救援)大队
2025年单位预算表
(详见附表)
第三部分 宁都县应急处突(救援)大队
2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年单位收入预算总额为 299.57 万元,较上年预算安排 增加(2.4万元,其中财政拨款收入 299.57 万元,较上 年预算安排增加 2.4 万元;教育收费资金收入 0 万 元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收入 0 万 元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收 入0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0万元;附属单 位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 万 元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)
万元;其他收入 200 万元,较上年预算安排增加90
万元;使用非财政拨款结余 万元,较上年预算安排增加 (减少) 万元;上年结转(结余) 万元,较上年预
算安排增加(减少) 万元。
(二)支出预算情况
2025单位支出预算总额为 299.57 万元,较上年预算安排
增加 2.4 万元; 其中:增加了人员工资及五险一金。
按支出项目类别划分: 基本支出 112.07 万元,较上年预算 安排增加(减少) 2.4 万元;其中:工资福利支出 105.98 万元, 商品和服务支出 6.09 万元,对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 0 万元;。项目支出 0 万元,较上年预算安排 增加 2.4 万元;其中:工资福利支出 1.31 万元,商品和服务支出 1.09 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务
利息及费用支出 0万元,资本性支出(基本建设) 0 万 元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出
万元。
按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 371.35 万元,较 上年预算安排(减少) 371.35 万元;国防支出 0 万元,较 上年预算安排增加(减少) 0 万元;公共安全支出 52 万 元,较上年预算安排52(减少) 0 万元;教育支出 0 万 元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;文化旅游体育 与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万 元;社会保障和就业支出万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;卫生健康支出 0万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排 增加(减少) 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年 预算安排增加(减少) 0 万元;金融支出 0 万元,较上年 预算安排增加(减少) 0 万元;自然资源海洋气象等支出
万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;住房保障支出
万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;粮油物资储
备支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;灾 害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加(减 少) 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减
少) 0 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 105.98万元,较上年 预算安排增加 1.31万元;商品和服务支出 6.08万元, 较上年预算安排增加(减少) 1.09万元;对个人和家庭的补 助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0万元;债务利 息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万 元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增 加(减少) 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安 排增加(减少) 0 万元;对企业补助(基本建设)0 万 元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 对企业补助
万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对社会保险 基金补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;
其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。
(三)财政拨款支出情况
2025单位财政拨款支出预算总额 299.57 万元,较上年预
算安排增加 2.4 万元;
按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 371.35 万元, 国防支出 万元,公共安全支出 52 万元,教育支出
万元,科学技术支出 万元,文化旅游体育与传媒支出
万元,社会保障和就业支出 万元,卫生健康支出 万 元,节能环保支出 万元,城乡社区支出 万元,农林水 支出 万元,交通运输支出 万元,资源勘探工业信息 等支出 万元,商业服务业等支出 万元,金融支出
万元, 自然资源海洋气象等支出 万元,住房保障支出 万元,粮油物资储备支出 万元,灾害防治及应急管理支
出 万元,其他支出 万元。
按支出项目类别划分: 按支出项目类别划分: 基本支出 112.07 万元,较上年预算 安排增加(减少) 2.4 万元;其中:工资福利支出 105.98 万元, 商品和服务支出 6.09 万元,对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 0 万元;。项目支出 0 万元,较上年预算安排 增加 2.4 万元;其中:工资福利支出 1.31 万元,商品和服务支出 1.09 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 万元,资本性支出(基本建设) 万 元,资本性支出 万元,对企业补助 万元,其他支出
万元。
2025单位政府性基金收入预算为0 万元,支出预算
为 0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0 万元。
(如两年度预算均无相应支出,则说明 “本单位没有使
用政府性基金预算拨款安排的支出”)
(五)国有资本经营情况
2025单位国有资本经营收入预算为 0 万元,支出预 算为 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万
元。
(如两年度预算均无相应支出,则说明 “本单位没有使
用国有资本经营预算拨款安排的支出”)
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年单位机关运行费预算 万元, 比**年(上年)预
算增加(减少) 万元,增长(下降) %。
(如两年度预算均无相应支出,则说明 “本单位非行政
参公单位,无机关运行经费”)
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额 万元,其中: 政 府采购货物预算 万元, 政府采购工程预算 万元,
政府采购服务预算 万元。
(为 “ 0”的内容也应保留,如 “政府采购工程预算 0
万元”)
(八)国有资产占有使用情况
截至 年(上年)9 月 30 日(各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间), 单位共有车辆 辆,其中:一般
公务用车实有数 0 辆。
2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位
价值 200 万元以上大型设备具体为: 。
(为 “ 0”的内容也应保留,如 “单位共有车辆 0 辆”)
(九)xx 项目情况说明
1)项目概述
2)立项依据
3)实施主体
4)实施方案
5)实施周期
6)年度预算安排
(如果本单位没有项目,请说明 “本单位本年度未安排
项目”)
二、2025年 “三公” 经费预算情况说明
2025单位为"三公"经费财政拨款安排 15 万元,其中:
因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,
主要原因是: 没有因公出国 。
公务接待费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要
原因是: 没有公务接待 。
公务用车运行维护费 15 万元,比上年增(减) 15 万
元,主要原因是: 因为之前从未预算三公经费给我单位。
公务用车购置 万元,比上年增(减) 万元,主
要原因是: 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
( 一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
( 二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列**年(上年)全部结转和 结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余
资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际,参照《**年政府收支分类科目》的规范说明
进行解释。
三、相关专业名词
( 一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单 位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
( 二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公
务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)
支出。
填报单位:
单位收入总表
填报单位:

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表
填报单位:
单位:万元
|
支出功能分类科目 |
**年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
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20101 |
人大事务 |
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|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
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203 |
国防支出 |
|
|
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** |
**** |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|


财政拨款“三公 ”经费支出表
填报单位 :
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公 ”经费支出
单位:万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置 |
||
|
小计 |
一般公务出国 (境)费 |
高等院校和科研院 所学术交流合作出 国(境)费 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位: 单位:万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
单位:万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
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