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宁都县固村镇人民政府部门2021年度部门决算

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宁都县固村镇人民政府部门2021年度部门决

   

第一部分宁都县固村镇人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分宁都县固村镇人民政府部门部门概

一、部门主要职能

根据县委政府的有关文件规定,落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:下辖1个居委会,18个自然村。

本部门2021年年末实有人数 67人,其中在职人员 67人,离休人员0 人,退休人员 22不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员 48人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员0

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1646.69万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年增加 217.36万元,增长15.21  %;本年收入合计 1646.69万元,较2020年增加217.36  万元,增长15.21  %,主要原因是:增加了财政拨款

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1646.69万元,占 100%;事业收入 0万元 0%;经营收入 0万元,占 0%;其他收入 0万元,占 0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 1646.69万元,其中本年支出合计 1646.69万元,较2020年增加217.36万元,增长15.21%,主要原因是:增加了财政拨款;年末结转和结余0万元,较2020年增加217.36万元,增长15.21%,主要原因是:增加了财政拨款

本年支出的具体构成为:基本支出 1646.69万元,占 100%;项目支出 0万元,占 0%;经营支出 0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1369.81万元,决算数为 1646.69元,完成年初预算的 100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 840.84万元,决算数为 703.0919万元,完成年初预算的 83%,主要原因是:人员变动

二)文化旅游体育和传媒支出年初预算数为 0万元,决算数为 8.58万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:人员变动

三)社会保障和就业支出年初预算数为 7.01万元,决算数为 7.01万元,完成年初预算的 100%

四)卫生健康支出年初预算数为 57.5万元,决算数为 57.5万元,完成年初预算的 100%。

二)农林水支出年初预算数为 464.41万元,决算数为 870.5081万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:人员变动

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1646.69万元,其中:

(一)工资福利支出 795.2835万元,较2020年减少45.5565  万元,下降5.7%,主要原因是:人员变动

(二)商品和服务支出 827.6365万元,较2020年增加640.5665万元,增长77.4%,主要原因是:机构改革人员变动

(三)对个人和家庭补助支出 23.77万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(四)资本性支出 0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 54.33万元,决算数为 50.0142万元,完成预算的%,决算数较2020年减少 4.3158万元,下降7.94  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%全年安排因公出国(境)团组0个,累计 0人次

(二)公务接待费支出年初预算数为 29.7万元,决算数为26.8562万元,完成预算的 90.42%,决算数较2020年减少 2.8438万元,下降9.58%主要原因是降低接待标准保运转。决算数较年初预算数减少的主要原因是:降低接待标准保运转全年国内公务接待 456批,累计接待2500人次,其中外事接待   批,累计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费支出 24.63万元,其中公务用车购置年初预算数为16.5万元,决算数为16.3057万元,完成预算的98.82%,决算数较2020增加16.3057万元,增加100%主要原因是全年购置公务用车 1辆。;公务用车运行维护费支出年初预算数为8.13万元,决算数为6.8523万元,完成预算的 84.28%,决算数较2020年增加0.7223万元,增长10.54%主要原因是:公车运行维护费上升年末公务用车保有2 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:公车运行维护费上升

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出200.5565万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加143.5565万元,增长71.58%,主要原因是:资产运行维护支出增加人员编制数量增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 0%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止202112月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是森林消防用车

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 2个全面开展绩效自评,共涉及资金 11.25万元   

组织对农村税改道路建设资金”、“农村税改计划生育转移支付经费”等 2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 11.25万元政府性基金预算支出 0万元,国有资本预算支出 0万元从评价情况来看,及时有效的拨付到位。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出11.25万元政府性基金预算支出0 万元一、认真贯彻落实预算法预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况;二、通过科学规范制定管理制度有效地加强预算绩效管理;三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。

(二)部门决算中项目绩效自评情况

我部门今年在县级部门决算中反映农村税改计划生育转移绩效自评结果。

农村税改计划生育转移绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村税改计划生育转移绩效自评得分为96分。项目全年预算数为11.25万元,执行数为11.25万元,完成预算的100%。计划生育转移经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标该工作经费项目自评分为96分,该经费项目全年预算数为11.25万元,完成预算数的100%。

三)部门评价项目绩效评价情况。

本单位2021年度部门整体支出绩效评价:坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出原则。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


2021固村镇人民政府决算

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