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宁都县委网信办2022年部门预算

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宁都县委网信办 2022 年部门预算

第一部分 宁都县委网信办概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县委网信办 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 宁都县委网信办 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年三公经费预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部 宁都县委网信办

一、部门主要职

宁都县委网信办为中共宁都县委网络安全和信息化委员会的正科级办事机构,作为县委工作机关。对外加挂宁都县互联网信息办公室牌子,内设2个股室。

(一)负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求;组织开展涉及全县各领域网络安全和信息化重大问题的研究,向委员会提出工作建议。

(二)贯彻执行国家有关互联网的方针政策和法律法规;组织研究起草全县网络安全和信息化发展规划、重大政策和年度计划;统筹推进全县网络安全和信息化法治、标准建设,根据职责权限负责有关法规、规章、标准等的实施和监督检查。

(三)统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门制定全县相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作;指导推进全县党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作;协调推动全县网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关,统筹推进全县网络安全和信息化军民融合深度发展,协调推动全县公共服务和社会治理信息化;指导全县网络安全信息共享和通报;推动落实党委(党组)网络安全工作责任制。

(四)督促落实全县各领域网络安全和信息化重大事项;统筹协调全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

(五)负责全县互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全,推动落实党委(党组)网络意识形态工作责任制;研究拟订全县互联网信息传播政策,负责互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

(六)指导协调全县网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态;依法规范全县互联网舆情服务市场。

(七)推动全县网络阵地建设,负责重点新闻网站规划建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动全县移动互联网发展,指导推动传统媒体与新兴媒体融合发展;负责网站转载新闻稿源的管理。

(八)推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进非公有制互联网企业党建工作。

(九)落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查有关政策;依法负责全县网络新闻业务和论坛、博客、微博客、微信公众号、客户端等从事新闻信息服务、具有媒体属性和舆论动员功能的网络传播平台的审批、年检及日常监管;指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行业行为主体身份信息核对等基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调移动互联网管理。

(十)协调推进信息化工作,统筹协调全县重要信息资源的开发利用和共享;指导协调全县电子政务发展,推动企业信息化、电子商务以及电子信息技术在社会和经济各领域的应用;会同有关部门推进新型智慧城市建设;参与全县社会信用体系建设。

(十一)按照中央、省委、市委网信办相关规定,配合做好金融信息服务业务的审批、管理工作;规划指导金融信息服务业务;组织开展金融信息服务市场监管;协调金融监管部门、管理部门建立网络金融政策宣讲、信息发布、传播监管制度及工作机制。

(十二)组织制定网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展全县网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育;组织开展对外交流与合作。

(十三)指导、检查、推动各乡镇和有关部门单位网络安全和信息化工作。

二、机构设置及人员情况

2022 年宁都县委网信办共有预算单位一个,为宁都县委网信办本级。

编制人数小计11人,其中:行政编制人数6人,全部补助事业编制人数5人,自收自支编制人数0人。实有人数小计5人,其中:在职人数小计5人,行政在职人数3人,全部补助事业在职人数2人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。

第二部 宁都县委网信办2022年部门预算表(详见附表)

收支预算总表

附表1

附表2

部门收入总表

附表3

部门支出总表

附表4

财政拨款收支总表

附表5

一般公共预算支出表

附表6

一般公共预算基本支出表

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

附表8

 

 

 

政府性基金预算支出表

附表9

 

 

国有资本经营预算支出表

第三部     宁都县委网信办2022年部门预算情况说

一、2022年部门预算收支情况说

(一)收入预算情况

2022 年宁都县委网信办收入预算总额为123.02万元,较上年预算安排增加 74.53万元增加153.7%。主要原因是人员增加,工资晋升。其中:财政拨款收入 73.01 万元,较上年预算安排增加 24.52万元增加50.57%。事业收入 0万元,较上年预算安排增加 0万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入 50万元,较上年预算安排增加 50万元增加100%。国库集中支付网上结转 7.2万元,较上年预算安排增加 7.2万元增加100%

(二)支出预算情况

2022 年宁都县委网信办支出预算总额为 130.2 万元,较上年预算安排增加 66.71 万元,增加105%,主要原因是人员增加,工资晋升。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 43.01 万元,较上年预算安排增加 15.52 万元;其中:工资福利支出 40.51万元,商品和服务支出 2.5 万元,对个人和家庭的补助0 万元。项目支出 30 万元,较上年预算安排增加 30 万元;其中:商品和服务支出 30 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 65.83 万元,较上年预算安排增加17.34 万元;社会保障和就业支出 4.73 万元,较上年预算安排增加 1.66万元;卫生健康支出 2.45 万元,较上年预算安排增加 0.83 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 40.51 万元,较上年预算安排增加 17.71 万元;商品和服务支出 2.5 万元,较上年预算安排减少 20.32 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排减少 2.87 万元。        

(三)财政拨款支出情况

2022 年宁都县委网信办财政拨款支出预算总额为 73.01万元,较上年预算安排增加 24.52 万元,增加50.57%。主要原因是人员增加,工资晋升。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 65.83 万元,较上年预算安排增加33.84万元,增加105.8%。

社会保障和就业支出 4.73 万元,较上年预算安排增加 4.73万元,增加100%。

卫生健康支出 2.45 万元,较上年预算安排增加 2.45万元,增加100%

按支出经济分类划分:基本支出 43.01 万元,较上年预算安排增加15.52 万元;其中:工资福利支出 40.51 万元,商品和服务支出 2.5 万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出 30 万元,较上年预算安排增加 30 万元; 其中: 商品和服务支出 30 万元。

(四)政府性基金情况

2022 年宁都县委网信办无政府性基金支出预算。

(五)国有资本经营情况

2022 年宁都县委网信办无国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 2.5 万元,比 2021 年预算增加 1 万元,上升 66.67 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年本部门政府采购总额0万元,其中政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年年底,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2022年部门预算无购置车辆安排,无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

(九)绩效目标设置情况

2023宁都县委网信办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,预算安排网信业务工作项目1个,项目预算金额合计30万元

(十)重点项目

1)项目概述:网信业务工作。

2)立项依据:根据往年安排。

3)实施主体:网信办

4)实施方案:认真按照要求,严格执行年度预算编制规划,加强对财政资金使用的跟踪问效,提高资金使用效率。

5)实施周期:一年

6)年度预算安排:30万元

7)绩效目标和指标:

产出指标,乡镇网评员数量24人;网信业务水平有所提高;

时效指标:1-12月按时完成全年任务

社会效益指标:网络舆论空间的“正+负-”,网络安全、网络舆情、网络生态平稳、有序。

二、2022年“三公”经费预算情况说

2022年宁都县委网信办"三公" 经费一般公共预算安排4.25万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年持平。主要原因是:无新增出国计划。

公务接待费 4.25 万元,比上年减少 0.25 万元,主要原因是:预计公务接待费用减少。

公务用车运行维护费 0 万元,公务用车购置 0 万元,与上年预算数一致。主要原因是:本部门已实施公务用车改革,未保留车辆。

第四部 名词解

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列 2021 年全部结转和结余 的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)信息化建设:反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。

(八)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(十)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十一)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名

(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1. 宁都县委网信办2022年部门预算公开表

附件2. 宁都县委网信办2022年部门整体支出绩效目标表

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